正常确认收入的,申报的时候按照无票收入申报。
如果季度收入不超45万的话,免征的,借:银行存款100 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 不超45万的话将应交税费-应交增值税转到营业外收入
现在小规模是1%的优惠税率,收入是99,税额是1。
因为是小规模,无票收入要缴纳增值税吗老师
会计分录直接是,借:银行存款100 贷:主营业务收入100,是这样吗老师?
那老师,主营业务收入的金额是970,应交税费-应交增值税的金额是3,对吗老师
主营业务收入的金额是97,应交税费-应交增值税是3
是这样吗老师
需要自己手动算出来的是吗
*版权声明:本网站问答内容由会计教练专业答疑老师回答,未经许可不得以任何形式复制、转载;如需转载请在文中显著位置标注“原文来源:会计教练”。
*因部分内容时间过早,由于会计准则、税法的更新,部分回答对于现在可能已经失效,请各位网友斟酌参考,如有内容有误,感谢纠正。【反馈】
版权所有©北京天华在线教育科技有限公司(会计教练)
京ICP备16061061号-1