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8月份收到供应商开来发票,已入账,现在12月又收到重新开具的8月份对应业务的发票,告知原来的发票已作废,现在我方怎么做账务处理?具体分录是?

2021-12-23

先做之前分录的相反分录冲减,再按照现在开具的正确发票重新入账。

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