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我想问一下,企业发生即征即退,但是没有进项可以抵扣,但是正常的进项又有留抵,这个账务上怎样做才能把账上的留抵额和报表中的做成一致的啊?

2021-11-15

是本期没有进项,但是有留底吗?

做帐的时候 可以把交的销项做 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:银行存款 单独结转进项税额的。

不客气的。

本期有进项,但不是抵扣即征即退项目的,做账都是按正常销项进项做的,这样最后账上的留抵和报表的就不一样了,怎样调整啊?

好的,谢谢

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