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1月份的红字发票做到了去年12月份凭证里了,写了说明附在凭证后面了,2月份的时候在大厅正常申报了1月正数发票收入,并且交了税款,同时更正了去年4季度企业所得申报表和增值税申报表及附加税申报表了,在2月份的时候收到12月份代开专票的税款(增值税及附加税),要怎么处理?

2021-03-04

那你们计入营业外收入的呢。

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