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我们是购买方抵扣了进项,对方红冲发票,再开新的发票,我们该怎么处理?

2020-11-21

就是正常的开票额填写,红冲的填在附表一的未开具发票,然后合起来申报增值税?

做进项税额转出

你开红冲发票的时候已经把之前的帐冲减了,正常的是根据新开的发票入账就可以了

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