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2022注册会计师高频考点课-审计
时间
05月03日-09月27日
老师
梵一
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第一章 审计概述
可试听
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第二章 审计计划
可试听
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第三章 审计证据
可试听
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第七章 风险评估
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第八章 风险应对
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第四章 审计抽样方法
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第五、六章 信息技术对审计的影响、审计工作底稿
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第六章+第九章审计工作底稿、销售与收款循环的审计
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第九章 销售与收款循环的审计
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第十、十一、十二章采购与付款循环、生产与存货循环、货币资金的审计
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十一、十二、十三章生产与存货循环、货币资金的审计、对舞弊和法律法规的考虑
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第12章其他货币资金实质性程序+13章 对舞弊和及违反法律法规的考虑
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第13章对舞弊和违反法律法规的考虑+14章审计沟通
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第十五、十六章利用他人工作、集团财务报表审计
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第16章集团项目审计+第17章其他特殊项目审计
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第二十章 企业内部控制审计(下)
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18章 完成审计工作+19章 审计报告
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第二十章 企业内部控制审计
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业务质量管理、职业道德基本原则和概念框架
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审计业务对独立性的要求
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