直播课详情
2023注册会计师教材精讲课-审计
时间
10月19日-09月27日
老师
夏夏
目录
评论
0
推荐
第一章审计概述1
购买
第一章审计概述2
购买
第一章审计概述3
购买
第一章审计概述4
购买
第一章审计概述5
购买
第二章审计计划1
购买
第二章审计计划2
购买
审计证据1
购买
审计证据2
购买
审计证据3
购买
第五章 信息技术对审计的影响
购买
第七章 风险评估1
购买
第七章 风险评估2
购买
第七章 风险评估3
购买
第八章 风险应对1
购买
第八章 风险应对2
购买
第八章 风险应对3
购买
第九章 销售与收款循环的审计1
购买
第九章 销售与收款循环的审计2
购买
第十章 采购与付款循环的审计1
购买
第十章 采购与付款循环的审计2
购买
第十一章 生产与存货循环的审计1
购买
第十一章 生产与存货循环的审计2
购买
第十二章 货币资金的审计
购买
第四章 审计抽样方法1
购买
第四章 审计抽样方法2
购买
第四章 审计抽样方法3
购买
第六章 审计工作底稿1
购买
第六章2+第十三章 对舞弊和法律法规的考虑1
购买
第十三章 对舞弊和法律法规的考虑2
购买
第十三章3+第十四章 审计沟通1
购买
第十四章 审计沟通2
购买
第十四章3+第十五章 注册会计师利用他人的工作1
购买
第十五章 注册会计师利用他人的工作2+第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑1
购买
第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑2
购买
第十七章 其他特殊项目的审计1
购买
第十七章 其他特殊项目的审计2
购买
第十七章 其他特殊项目的审计3
购买
第十七章 其他特殊项目的审计4 第十八章 完成审计工作1
购买
第十八章 完成审计工作2
购买
第十九章 审计报告1
购买
第十九章 审计报告2
购买
第十九章 审计报告3
购买
第二十章 企业内部控制审计1
购买
第二十章 企业内部控制审计2
购买
第二十章 企业内部控制审计3 第二十一章会计师事务所业务质量管理1
购买
第二十一章 会计师事务所业务质量管理2
购买
第二十一章 会计师事务所业务质量管理2
购买
第二十二章+第二十三章审计业务对独立性的要求1
购买
第二十三章 审计业务对独立性的要求2
购买
提示
您还未购买此课程,购买后
才可观看哦~
前往购买
请稍后,数据正在加载中...
请稍后,数据正在加载中...
客服
收藏
加购
¥899.00
首页
个人中心
客服
关闭