金蝶软件是财务人员经常用到的一款软件,相信大家并不陌生吧,那金蝶软件月末结账流程是什么大家知道吗,金蝶软件月末结账需要先审核凭证,然后进行期末调汇,结转损益,最后就是进行结账了,完整步骤在下方,感兴趣的小伙伴,快去看看金蝶软件月末结账流程是什么吧。
1. 凭证审核完毕,
2.凭证过账完毕,
3.期末调汇,
4.结转损益,
5.损益凭证审核、过账,
6.结账。
反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”。
1选择是结账还是反结账操作;
2选择需要结账的货主组织记录;
3单击开始按钮,即执行结账/反结账操作.
在进行结账操作的时候,如果未计提折旧或存在未审核的单据,系统会给出详细的提示,请按提示进行审核.首先登陆账号密码,进入金蝶财务软件.直接单击"期末结账"按钮,然后点击"前进"选项,在"用户密码"界面中输入正确的登录密码,点击"完成"选项.之后会弹出确认备份的信息提示,点击"是"选项,进行账套的备份.弹出对话框提示"备份完成,请妥善保存备份的数据"这样的信息.点击"确定"选项即可.
需要注意的是,结账之前必须进行计提折旧,审核本期所有的业务单据.建议生成总账凭证、完成对账之后进行结账.一般情况下,先录入当月购入的固定资产卡片,生成凭证,审核卡片,计提折旧,生成凭证,月底把凭证都审核之后,固定资产与总账核对一下,没有差额,就点期末结账,结账处理就行了.
在固定资产处理窗口,单击【固定资产变动】按钮,进入变动资料录入窗口,每项变动资料以记录形式在窗口内显示.
固定资产其他变动是指现有固定资产除增加、减少之外的其他信息变动.如固定资产原值增减、预计使用期间调整、累计折旧调整、预计净残值(率)调整、折旧方法变动、部门调拨、累计折旧调整、折旧费用科目变动等固定资产变动事项的处理.
单击工具条中其他变动按或从【变动】菜单中选择【其他变动】,进入固定资产其他变动资料录入窗口
以上就是金蝶软件月末结账流程是什么的讲解,看到这里的小伙伴已经清楚月末结账需要先进行审核,然后才能结账了吧,如果还不清楚的话,希望这篇文章能够帮助到大家,对于以上内容有不懂的,大家可以点击上方卡片进行学习。
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